Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 131 trang
Dung lượng: 22 MB

Giới thiệu nội dung

Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng Và Thu Tiền Tại Chi Nhánh Petec Đà Nẵng Thuộc Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư

Tác giả: PHAN THỊ VÂN ANH

Lĩnh vực: Quản Trị Kinh Doanh

Nội dung tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ này tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại Chi nhánh PETEC Đà Nẵng. Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh vào chu trình bán hàng và thu tiền. Đồng thời, luận văn tiến hành khảo sát thực trạng kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh PETEC Đà Nẵng, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho chu trình bán hàng và thu tiền tại Chi nhánh, góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CHI NHÁNH PETEC ĐÀ NẴNG
  • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CHI NHÁNH PETEC ĐÀ NẴNG
  • KẾT LUẬN
  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC