Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 26 trang
Dung lượng: Đang cập nhật

Giới thiệu nội dung

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng

Tác giả: TRẦN THỊ MỸ LỢI

Lĩnh vực: KẾ TOÁN

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong quy trình thẩm định và xét duyệt cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng. Đề tài nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kinh tế năng động và cạnh tranh gay gắt như tại Đà Nẵng. Nghiên cứu phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và tính hữu hiệu của HTKSNB. Các loại rủi ro từ phía khách hàng, như rủi ro về pháp lý, rủi ro trong thẩm định phương án vay vốn, cũng được xem xét. Đề tài còn đi sâu vào đánh giá các yếu tố đầu vào và đầu ra của HTKSNB, cũng như các tiêu chí đánh giá sự hữu hiệu trong hoạt động thẩm định và xét duyệt cho vay.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KSNB VÀ NÂNG CAO TÍNH HỮU HIỆU TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU