Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 144 trang
Dung lượng: 25 MB

Giới thiệu nội dung

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng

Tác giả: Trần Thị Mỹ Lợi

Lĩnh vực: Kế toán

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về thực trạng kiểm soát nội bộ (KSNB) trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng. Nghiên cứu nhằm đánh giá tính hữu hiệu của KSNB, nhận diện những tồn tại, bất cập để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, thu thập và phân tích số liệu thứ cấp và sơ cấp để đưa ra các đánh giá và giải pháp cụ thể.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  • CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • CHƯƠNG 3. CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO TÍNH HỮU HIỆU KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • KẾT LUẬN
  • PHỤ LỤC